企業内部控制審計|深圳證券期貨業務資格會計師事務所
2020-04-18
深圳粵省心會計事務有限公司
企業内部控制審計
内部控制審計是指會計師事務所接受委托,對特定基準日(rì)内部控制設計與運行的有效性進行審計,并發表意見(jiàn)。内部控制審計的依據是《企業内部控制基本規範》、《企業内部控制應用指引》、《企業内部控制評價指引》和《企業内部控制審計指引》。企業内部控制審計的目的是爲了滿足法定的内部控制監管要求并促進提升企業的經營管理(lǐ)水平。
我們能夠對拟上市公司、上市公司或其他(tā)委托方的内部控制提供審計服務。對于審計中發現的内部控制缺陷,我們将爲企業進行整改提供相(xiàng)關建議(yì),并協助企業來(lái)改善和提升内部控制制度的有效性。